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盘山县坝墙子镇人民政府 2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-07-27 浏览次数:146

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第一部分 盘山县坝墙子镇人民政府概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 盘山县坝墙子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 盘山县坝墙子镇人民政府 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘山县坝墙子镇人民政府概况

一、主要职责

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

(七)推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

(九)承办上级人民政府交办的其他事项。

根据本部门主要职责,机构设置如下:办公室、党建管理服务中心、工会、纪委、妇联、武装、综合治理、产业发展办公室、应急中队、卫计、交通办、财政经济办公室、民政残联、移居办公室、农业发展服务中心、文化站、综合执法大队、网格管理服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入盘山县坝墙子镇人民政府2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括:盘山县坝墙子镇人民政府。

第二部分 盘山县坝墙子镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2609.43万元,包括:

1.财政拨款收入2499.43万元,占收入总计的95.78%。其中:一般公共预算财政拨款收入2484.45万元,政府性基金收入14.9万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余110万元,占收入总计的4.2%。是壮大村集体经济。

与上年相比,今年收入减少1738万元,降低41.01%,主要原因:受市场经济影响,中小企业受限。

(二)支出总计2609.43万元,包括:

1.基本支出1055.68万元,占支出总计的40.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出630.59万元,对个人和家庭的补助支出60.17万元,商品和服务支出352.77万元,资本性支出12.15万元。

2.项目支出1553.75万元,占支出总计的59.54%。主要包括纪委办公室装修、公共安全业务经费、校舍维修、文化广场建设、公墓建设、敬老院费用、镇卫生院购置救护车及维修、小城镇基础设施建设、农田复垦及防汛和补偿、公共设施维护、支持企业发展等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少1967.38万元,降低42.99%,主要原因:税收减少压缩不必要的开支,维护三保运行。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出2609.43万元,其中:基本支出1055.68万元,项目支出1553.75万元。与上年相比,财政拨款支出减少1737.63万元,降低41.01%,主要原因:受市场经济影响,中小企业受限。

与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的139%,其中:基本支出完成年初预算的119%,项目完成年初预算的159%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2594.45万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出573.86万元,占21.12%;国防支出0.88万元,占0.03%;公共安全支出110.43万元,占4.26%;教育支出106.54万元,占4.11%;文化旅游体育与传媒支出23.74万元,占0.92%;社会保障和就业支出310.73万元,占11.98%;卫生健康支出67.43万元,占2.6%;城乡社区支出89.48万元,占3.45%;农林水支出1012.36万元,占39.02%;资源勘探工业信息等支出255.89万元,占9.86%;住房保障支出43.14万元,占1.66%,国有资本经营预算支出0.08万元,占0.003%。

1.一般公共服务支出573.86万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)535.81万元,主要是工资津贴、办公费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)28.53万元,大型修缮,完成年初预算100%,决算数等于年初预算数

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(项)9.52万元,主要是印刷费支出,年初未列预算。

2.国防支出0.88万元,具体包括:

(1)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)0.88万元,主要是印刷费支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3.公共安全支出110.43万元,具体包括:

(1)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)58.78万元,主要是印刷费,差旅费,其他交通费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)51.65万元,主要是印刷费,委托业务费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

4.教育支出106.54万元,具体包括:

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)15.69万元,主要是交通费、大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)90.85万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

 5.文化体育与传媒支出23.74万元,具体包括:

(1)文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)21.58万元,主要是委托业务费,其他交通费用,基础设施建设,大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2)文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2.16万元,主要是篮球比赛服装及交通费。

 6.社会保障和就业支出310.73万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)19.11万元,主要是办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)45.62万元.主要是退休费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1.14万元,主要是生活补助,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

 (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.64万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

 (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)109.62万元,主要是职业年金缴费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)11.87万元,主要是抚恤金,完成年初预算的135.33%,主要是由于职业年金、养老保险费增加。

(7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.22万元,主要是维修(护)费、生活补助,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(8)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)5万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(9)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)11.98万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(10)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)58.53万元,主要是其他社会保障缴费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

7.卫生健康支出67.43万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)15万元,主要是大型修缮,年初未列预算。

(2)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)34.06万元,主要是委托业务费,房屋建筑物购建,大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)4.16万元,主要是劳务费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(4)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)2.36万元,主要是办公费,印刷费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.87万元,主要是职工基本医疗保险缴费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.98万元,主要是职工基本医疗保险缴费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

8.城乡社区支出,具体包括:

(1)城乡社区支出(类)城乡社区支出设施(款)小城镇基础设施建设(项)89.48万元,主要是基础设施建设,地上附着物和青苗补偿,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

9.农林水支出1012.36万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)57.32万元,主要是劳务费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)10万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(3)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)117.21万元,主要是大型修缮,地上附着物和青苗补偿,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(4)农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)66万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)14万元,主要是大型修缮,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)183.58万元,主要是其他工资福利支出,办公费,印刷费,水费,电费,取暖费,维修(护)费其他商品和服务支出,大型修缮,其中包含专项资金,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(7)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)110万元,主要是费用补贴,其中包含专项资金,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(8)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)454.25万元,主要是劳务费,大型修缮,其中包含专项资金,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

10.资源勘探工业信息等支出255.89万元,具体包括:

(1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)9.04万元,主要是咨询费,劳务费,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

(2)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)246.85万元,主要是费用补贴,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数

11.住房保障支出43.14万元具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.14万元,主要是住房公积金,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14. 9万元,按支出功能分类科目分,包括:

1.城乡社区支出14.9万元,具体包括:

   (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)14.9万元,主要是国有退休人员社会化管理补助支出,此项年初未做预算。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.08万元,按支出功能分类科目分,包括:

 1.国有资本经营预算支出0.08万元,具体包括:

(1)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)0.13万元,主要是用于2020年国有企业退休人员社会管理补助资金,此项年初未做预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.41万元,完成年初预算的97.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。其中:公务用车购置及运行维护费6.41万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0。完成年初预算的0,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费6.41万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的97.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。比上年减少1.06万元,下降14.21%,主要是压缩开支原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.68万元,其中:人员经费690.76万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;日常公用经费364.92万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出364.92万元,比上年增加31.64万元,增长9.5%,主要原因是人员及办公经费增加。具体支出明细如下:办公费91.48万元;印刷费9.3万元;手续费0.17万元;水费0.53万元、电费43.27万元、邮电费10.88万元、取暖费32.82万元、差旅费2.65万元、维修(护)费18.47万元、租赁费1.25万元、劳务费37.28万元、委托业务费8.1万元、公务用车运行维护费6.41万元、其他交通费用30.18万元、税金及附加费用0.59万元、其他商品和服务支出59.41万元、办公设备购置11.78万元、专用设备购置0.37万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0万元;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0万元;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0万元;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车7辆,其他用车主要是垃圾清运车6辆,公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据财政预算管理要求,盘山县坝墙子镇人民政府未组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他一般公共支出(款)其他一般公共支出(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

 19. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

20 . 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

23.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出,政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

24.文化和旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25.文化和旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反应业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

28. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

34.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

35.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映公立医院方面的支出。

38.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

39.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

43.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

44.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

45.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):

反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

46.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

47.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统进行维护、水毁修复以及防汛组织(如汛期预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

48.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

49.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

50.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

51.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

52.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外用于其他工业和信息产业监管方面的支出。

53. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

54.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会户管理补助支出(项):反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分  盘山县坝墙子镇人民政府2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度国有资本预算财政拨款支出决算表

辽宁省盘锦市盘山县坝墙子镇人民政府(本级).xls


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